7 ເຄັດລັບພາສີທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຂັບລົດທຸລະກິດ

ທ່ານຂັບລົດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ? ກໍາລັງຂັບລົດທຸລະກິດຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂັບລົດຂັບເຄື່ອນ)? ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງຂັບລົດເປັນພະນັກງານຫຼືເປັນຜູ້ຮັບເຫມົາເອກະລາດຫຼືຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ວິທີການຈັດການກັບພາສີອາກອນເປັນຜູ້ຂັບຂີ່ທຸລະກິດ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເດີນທາງທຸລະກິດແມ່ນຢູ່ເທິງສຸດຂອງບັນຊີລາຍການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທຸລະກິດ ແລະທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນການຫັກພາສີຫຼືມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກວດສອບ IRS.

ບົດຄວາມນີ້ໂດຍ William Perez, ຢູ່ທີ່ການວາງແຜນການພາສີ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງຜູ້ຂັບລົດສໍາລັບບໍລິສັດຮ່ວມກັບການຂັບເຄື່ອນຄື Uber ຫຼື Lyft. ຖ້າວ່ານີ້ແມ່ນທ່ານ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ ຮັບເຫມົາເອກະລາດ , ແລະທ່ານສາມາດຂໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂັບຂີ່ຂອງທ່ານເປັນການຫັກທຸລະກິດ.

ການຫລຸດຜ່ອນພາສີທຸລະກິດດຽວກັນສາມາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ. ບາງສ່ວນຂອງການຫັກເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມີໃຫ້ທ່ານເປັນພະນັກງານ.

  • 01 - ຮັກສາບັນທຶກການຂັບຂີ່ທີ່ດີເພື່ອຫລີກລ້ຽງບັນຫາການກວດສອບ

    ຫນ້າທໍາອິດແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຕັດຄ່າພາສີສໍາລັບການຂັບລົດທຸລະກິດ, ທ່ານຍັງບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະກວດສອບການກວດສອບ IRS, ຫຼືການປັບໂທດແລະຄ່າປັບຄ່າສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາຍງານ.

    IRS ເຮັດໃຫ້ມັນຊັດເຈນວ່າ

  • 02 - ວິທີການຄິດໄລ່ທຸລະກິດກິໂລແມັດ - ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ?

    ເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂັບລົດທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ທັງສອງວິທີ:

    • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເພາະແມ່ນລວມ), ຫຼື
    • ການຄິດໄລ່ມາດຕະຖານ IRS (ໄລຍະເວລາທຸລະກິດເວລາມາດຕະຖານໄລຍະທາງມາດຕະຖານ).

    ບົດຄວາມນີ້ລາຍະລະອຽດການຄິດໄລ່ສອງຢ່າງແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງແຕ່ລະວິທີ. ມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບການເລືອກຫຼືການປ່ຽນແປງວິທີການຄິດໄລ່ໄມ້.

  • 03 - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂັບລົດທ່ານສາມາດ - ແລະບໍ່ສາມາດ - ດຶງດູດ

    ທ່ານສາມາດຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທຸລະກິດຂອງລົດຂອງທ່ານ. ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂັບລົດສ່ວນບຸກຄົນ. IRS ໂດຍສະເພາະຮຽກຮ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຂັບລົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ:

    • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາສີໃນລົດຂອງທ່ານແລະຂັບລົດມັນປະມານ
    • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບບ່ອນຈອດລົດຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານເຮັດທຸລະກິດ
    • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສະລອຍນ້ໍາລົດ
    • ເກັບເຄື່ອງມືທຸລະກິດແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ
  • 04 - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງແມ່ນຫຍັງແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕັດຄ່າໄດ້

    ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງຖືກພິຈາລະນາໂດຍ IRS ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂັບລົດສ່ວນບຸກຄົນ. ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນຍາກທີ່ຈະກໍານົດສິ່ງທີ່ "ເດີນທາງ" ແລະສິ່ງທີ່ "ຂັບລົດທຸລະກິດ". ບົດຂຽນນີ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ.

  • 05 - ພິຈາລະນາການເກັບພາສີໃນການເຊົ່າແລະການຊື້ທຸລະກິດຍານພາຫະນະ

    ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຄວນຊື້ຫຼືເຊົ່າລົດສໍາລັບການຂັບລົດທຸລະກິດ? ປັດໄຈຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ທີ່ນີ້, ເຊິ່ງລວມທັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດເງິນອອມຊັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເຊົ່າລົດສໍາລັບທຸລະກິດອາດຈະບໍ່ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດດ້ານພາສີເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປັນເຈົ້າຂອງລົດແຕ່ມີບາງປະເພດເຊົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ເຂົ້າໃຈຜົນປະໂຫຍດທາງພາສີກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊື້ແລະຕັດສິນໃຈເຊົ່າ.

  • 06 - ການ ຂັບລົດໄປແລະຈາກທຸລະກິດທີ່ເຮືອນ: ສິ່ງທີ່ຖືກຕັດສິນແລະບໍ່ແມ່ນຫຍັງ

    ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານແລະທ່ານຂັບລົດຈາກເຮືອນຂອງທ່ານໃນທຸລະກິດ, ທ່ານສາມາດຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂັບລົດທຸລະກິດໄດ້. ທ່ານຍັງຕ້ອງມີຄວາມສາມາດພິສູດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂັບຂີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດ, ບໍ່ແມ່ນສ່ວນບຸກຄົນ. ໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດໃນບົດຄວາມນີ້.

  • 07 - ເຈົ້າຂອງ - ບໍລິສັດຫຼືພະນັກງານ?

    ຖ້າທ່ານຊື້ລົດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທຸລະກິດ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງພາສີບາງຢ່າງ. ແຕ່ຜູ້ທີ່ຄວນຊື້ລົດ - ທຸລະກິດ, ຫຼືພະນັກງານ? ມີຂໍ້ດີແລະຂໍ້ຄິດທີ່ຈະພິຈາລະນາໃນສະຖານະການໃດຫນຶ່ງ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ທຸລະກິດຂອງລົດແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງຫຼຸດຜ່ອນພາສີທຸລະກິດ.

  • 08 - ຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທຸລະກິດແລະສ່ວນບຸກຄົນແຍກຕ່າງຫາກ

    ຫມາຍເຫດສຸດທ້າຍ: ຕາມທີ່ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກບົດຄວາມກ່ອນຫນ້ານີ້, IRS ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານລະບຸຢ່າງລະມັດລະວັງລະຫວ່າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂັບລົດທຸລະກິດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທຸລະກິດແລະສ່ວນບຸກຄົນແຍກຕ່າງຫາກ. ບົດຂຽນນີ້ອະທິບາຍວິທີການຮັກສາຄວາມແຕກແຍກລະຫວ່າງທຸລະກິດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ.

  • ຄໍາຕອບກ່ຽວກັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ເສດຖີທຸລະກິດ